Antes de comenzar a trabajar con este tópico, sugerimos realizar una bajada del Balance de Sumas y Saldos definitivo, a modo de resguardo de dicha información. La misma puede hacerse imprimiendo o exportando a un archivo de Excel el informe, como se muestra en la siguiente imagen:
Para generar los asientos de “Refundición de Cuentas de Resultado”, “Asiento de Cierre de Libros” y “Asiento de Apertura de Libros” se debe acceder a “Contabilidad / Generador de asientos de Cierre, Refundición y Apertura”.
Luego debe seleccionarse el año al que corresponde el cierre de ejercicio cualquier sea el mes definido en “Inicio / Configuración de CUIT” / solapa "Fiscal":
Presionando el botón “Ver” se tendrá una visión en pantalla de los asientos de Refundición de Cuentas y de Cierre de Libros. Para mayor seguridad, es conveniente en este punto efectuar una revisión de las cuentas y sus saldos comparados con el Balance de Sumas y Saldos.
Una vez confirmada la exactitud de los asientos informados por el sistema se podrá proceder a generar los asientos automáticos. Para ello deberá presionarse el botón verde “Generar Asientos de Refundición, Cierre y Apertura” que se encuentra en la parte inferior del informe.
Opcionalmente podrás seleccionar "generar el asiento de reversión RECPAM", tildando acá:
La función del asiento de ¨reversión¨ es dar la opción de volver a obtener un sumas y saldos histórico final antes de aplicar el nuevo ajuste por inflación.
En caso de mantener dicho asiento, luego de obtener el sumas y saldos histórico podrán eliminarlo a fin de proseguir con el ajuste del nuevo ejercicio.
También opcionalmente podrás seleccionar "Omitir control de creación del Asiento de Ajuste por Inflación y Refundición de Cuentas". De esta forma se omite el control de si esta hecho el asiento de ajuste:
La generación de dichos asientos tiene la particularidad que se contabilizan automáticamente y si bien cada vez que se pida este informe, será mostrado en pantalla, nunca volverá a quedar habilitado el botón para volver a generar, A MENOS QUE los asientos sean eliminados, lo cual se describe más adelante.
Los asientos de Refundición de Cuentas y Cierre de Libros generados, podrán ser consultados en “Contabilidad / Asientos Manuales y Cierres” en el último día del ejercicio cerrado. Por su parte, el “Asiento de Apertura” podrá consultarse el primer día del ejercicio siguiente al cierre realizado.
Si por cualquier motivo tuviere que “anularse el cierre completo” , corresponderá proceder a “Borrar” los tres asientos generados automáticamente, y luego de ese proceso, el sistema permitirá volver a generar los nuevos asientos de cierre y apertura tantas veces como se repita este procedimiento.