Desde el menú Inicio / Compras se accede al formulario de carga de compras, en el cual se van ingresando todos los datos requeridos, comenzando por la fecha del comprobante, razón social del proveedor, y demás. La letra del comprobante A, B, C, M, dependerá de la condición IVA del proveedor, el cual se puede cargar en el mismo momento de la compra. El tipo de comprobante FC/NC/ND siempre presentará las mismas opciones, así que si lo que se intenta cargar es un ticket o una liquidación, aquí explicamos cómo hacerlo.
En el caso de un proveedor que emite tickets o cualquiera de los otros comprobantes mencionados, esta condición se debe indicar en su ficha de proveedor, especificando que el tipo de comprobante es “Ticket” u otro en vez de “Factura”, como se muestra en la siguiente imagen:
Importante: Tener en cuenta que aún al elegir estos tipos de comprobante de compras, en la pantalla principal de carga de compras seguirá diciendo “FC/NC/ND”, y demás opciones de factura “normal”. Sin embargo, se utilizará el tipo de comprobante de compra correcto al momento de exportar los archivos para R.G. 3685.
Esta condición se puede cargar:
en el momento de crear un nuevo comprobante y un nuevo proveedor
si el proveedor ya está cargado se puede modificar sus datos desde inicio / proveedores
si el proveedor ya está cargado también se puede modificar editando el comprobante con el lápiz de la derecha y luego editando el proveedor con el lápiz que aparece junto a su nombre y por último guardando todo
Estos son algunos de los tipos de comprobante previstos, junto al código con el cual serán exportados para CITI COMPRAS VENTAS R.G.3685:
Factura Electrónica
Tiquet Contr. Fiscal
Impresora Fiscal (facturas – no tiquets)
RCEL
Compr.A Ap.A Inc.F RG1415 (34, 35, 36, 37)
Liq RG 3347/12 (27, 28)
LPG (33)
LSG (331)
Certif. Dep. Granos (332)
Liq Venta y Liquido Producto (60, 61, 58)
Liq Agricultura (63, 64, 59)
Cuenta Venta y Líquido Producto – Sector Pecuario (180, 182)
Liq Compra – Sector Pecuario (183, 185)
Liq Compra Directa – Sector Pecuario (186, 188, 189)
Liq Venta Directa – Sector Pecuario (190, 191)
Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415 (39, 40, 41)
Manual/Resguardo
Importante: Tener en cuenta que aún al elegir estos tipos de comprobante de compras, en la pantalla principal de carga de compras seguirá diciendo “FC/NC/ND”, y demás opciones de factura “normal”. Sin embargo, se utilizará el tipo de comprobante de compra correcto al momento de exportar los archivos para R.G. 3685.
Se debe utilizar la letra “O”, de este modo el SOS los informará como código 099 en el archivo SIAP COMPRAS. Como punto de venta se consignarán los siguientes códigos de concepto:
0001 – Operaciones Cuentas Bancarias y/o Financieras.
0002 – Operaciones Tarjetas de Crédito Corporativa.
0003 – Fondos Fijos y/o Cajas Chicas.
0004 – Pagos descentralizados.
0009 – Otros.
Como número de comprobante se consignará el número interno que el informante considere a tal efecto, distinto de 0 (cero). Puede ser una serie numérica habilitada a este fin.
Si deseas cargar Extracto Bancario incorporando al mismo las retenciones en concepto SIRCREB e Imp. Ley 25413, te recomendamos que leas este artículo donde detallamos la forma de hacerlo.